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清徐縣人民檢察院2018年度部門決算
時間:2019-09-09  作者:  新聞來源:  【字號: | |
  

清徐縣人民檢察院2018年度部門決算

  第一部分 概況

  一、本部門職責

  1)對于叛國案、分裂國家案以及嚴重破壞國家的政策、法律、政令同意實施的重大犯罪案件 ,行使檢察權。

  2)對直接受理的國家工作人員利用職權實施的犯罪案件進行偵察。

  3)對公安機關、國家安全機關等偵查機關偵查的案件進行審查,決定是否逮捕、起訴或者不起訴。并對偵查機關的偵查活動是否合法進行監督。

  4)對刑事案件提起公訴,支持公訴;對人民法院的刑事判決、裁定是否正確和審判活動是否合法實行監督。

  5)對監獄、看守所等執行機關執行刑罰的活動是否合法實行監督。

  6)對人民法院的民事審判活動實行法律監督,對人民法院已經發生效力的判決、裁定,發現違反法律、法規規定的,依法提出抗訴。

  7)對行政訴訟實行法律監督。對人民法院已經發生效力的判決、裁定發現違法法律、法規規定的依法提出抗訴。

  二、機構設置情況

  我院共設機構5個,分別為:綜合保障部、政治部、刑檢部、案件管理監督部、民事行政部。

  第二部分 2018年度部門決算報表(見附表)

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

  六、一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

  八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  九、部門決算公開相關信息統計表

  第三部分 2018年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2018年度收、支總計1424.93萬元。與2017年相比,收、支總計增加62.13萬元,增加4.56%。主要原因是工資上調。

  二、收入決算情況說明

  本年收入合計1424.93萬元,其中:財政撥款收入942.64萬元,占比66.15%;上級補助收入0萬元,占比0%;事業收入0萬元,占比0%;經營收入0萬元,占比0%;附屬單位上繳收入0萬元,占比0%;其他收入482.29萬元,占比33.85%

  三、支出決算情況說明

  本年支出合計1424.93萬元,其中:基本支出1124.91萬元,占比78.94%;項目支出300.02萬元,占比21.06%,上繳上級支出0萬元,占比0%,經營支出0萬元,占比0%,對附屬單位補助支出0萬元,占比0%

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2018年度財政撥款收、支總計942.64萬元。與2017年相比,財政撥款收、支總計減少420.16萬元,下降30.83%。主要原因是2018年上劃省財政后,部分由縣級保障的經費不列入財政撥款收入而是列入其他收入。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況

  2018年度財政撥款支出942.64萬元,占本年支出合計的66.15%。與2017年相比,財政撥款支出減少420.16萬元,下降30.83%。主要原因是2018年上劃省財政后,部分由縣級保障的經費不列入財政撥款收入而是列入其他收入。其中,人員經費609.53萬元,占比64.66%,日常公用經費233.09萬元,占比24.73%

  (二)財政撥款支出決算具體情況

  2018年,我院公共安全支出850.44萬元,完成預算的149%,用于單位人員經費、維護單位的日常及業務運行、房屋建筑物建設支出等,2017年決算減少285.19萬元,下降25.11%,主要原因是轉隸監委十三人的經費為縣級財政保障,不列入財政撥款范圍;我院社會保障和就業支出63.08萬元,完成預算的100%,用于基本養老保險繳費支出及離退休人員取暖補助,2017年決算減少116.21萬元,下降64.82%,主要原因是轉隸十三人的養老保險繳費支出及離退休人員的工支出由縣級財政保障,不列入財政撥款范圍;我院醫療衛生與計劃生育支出29.12萬元,完成預算的100%,用于行政單位醫療支出,2017年決算減少18.36萬元,下降38.67%,主要原因是轉隸監委十三人的醫保繳費支出為縣級財政保障,不列入財政撥款范圍

  六、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  2018年度,“三公”經費財政撥款支出決算為5.72萬元,完成預算的95.33%,比上年減少2.61萬元,下降31.33%,原因是:轉隸監委3輛公務用車、上交財政1輛公務用車,導致“三公”經費減少。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,占比0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%;公務用車購置及運行費支出決算5.72萬元,占比100%,比上年減少2.61萬元,下降31.33%;公務接待費支出決算0萬元,占0%,比上年減少(增加)0萬元,下降(增長)0%。具體情況如下:

  我院無因公出國(境)費用支出,公務用車購置數為0,公務用車保有量6輛,無公務接待費。

  七、其他重要事項情況說明

  (一)機關運行經費支出情況說明

  2018年本部門機關運行經費支出233.09萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理的事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比2017年減少45.46萬元,降低16.32%。主要原因是:司改上劃后減少了轉隸監委人員的公用經費。

  (二)政府采購情況說明

  2018年度,政府采購支出總額68.34萬元,其中:政府采購貨物支出62.31萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出6.02萬元。

  (三)國有資產占用情況說明

  截至20181231日,本部門共有車輛6輛。其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車6輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上的通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備0臺(套)。

  (四)預算績效情況說明

  2018年度,清徐縣人民檢察院部門實行績效目標管理的項目0,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。無開展項目績效監控和績效評價等情況。

  (五)其他需要說明的事項

  第四部分 名詞解釋

  部門應當按照部門預算管理要求,對本部門涉及的專業名詞進行解釋。

  一、 財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預

  算資金。

  二、 事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動

  取得的收入。

  三、 經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動

  之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  四、 其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收

  入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

  五、 年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到

  本年按有關規定繼續使用的資金。

  六、 基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任

  務而發生的人員支出和公用支出。

  七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  八、“三公”經費:指省直部門用一般公共預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  九、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出。

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